管家婆会计期间怎么反结账

2024-05-19 05:18

1. 管家婆会计期间怎么反结账

第一步,进行进销存期末结账,具体操作步骤,在管家婆财贸双全里面
业务处理---月末处理----进销存期末结账,此时会将本期的主营业务成本自动进行结转。
第二步,在管家婆财贸双全里面,总账---审核
第三步,在管家婆财贸双全里面,总账--记账
第四步,在管家婆财贸双全里面,总账--结转损益,结转损益就会自动将损益类科目结转为0,结转本期利润。
最后一步,在管家婆财贸双全里面,总账--期末结账。
至此,管家婆软件会计,即进行结账完毕。【摘要】
管家婆会计期间怎么反结账【提问】
您好,我是小华老师,很荣幸为您解答问题,您的问题这边已经看到了哦,5分钟内回复给你~请您稍等一下【回答】
第一步,进行进销存期末结账,具体操作步骤,在管家婆财贸双全里面
业务处理---月末处理----进销存期末结账,此时会将本期的主营业务成本自动进行结转。
第二步,在管家婆财贸双全里面,总账---审核
第三步,在管家婆财贸双全里面,总账--记账
第四步,在管家婆财贸双全里面,总账--结转损益,结转损益就会自动将损益类科目结转为0,结转本期利润。
最后一步,在管家婆财贸双全里面,总账--期末结账。
至此,管家婆软件会计,即进行结账完毕。【回答】

管家婆会计期间怎么反结账

2. 管家婆会计期间怎么反结账

您好,管家婆会计期间反结账需要进行以下操作:第一步:在总账—辅助工具—反结账第二步: 按ctrl+alt+h进行反记账第三步:在总账—辅助工具—反审核第四步:固定资产-反折旧(若有进行操作,请注意软件登录日期须为反折旧日期)第五步:在业务处理的月末处理里,点击反进销存就可以了,希望我的回答对您有所帮助【摘要】
管家婆会计期间怎么反结账【提问】
您好,管家婆会计期间反结账需要进行以下操作:第一步:在总账—辅助工具—反结账第二步: 按ctrl+alt+h进行反记账第三步:在总账—辅助工具—反审核第四步:固定资产-反折旧(若有进行操作,请注意软件登录日期须为反折旧日期)第五步:在业务处理的月末处理里,点击反进销存就可以了,希望我的回答对您有所帮助【回答】
可不可以再具体的阐述一下呢?【提问】
就是在系统里面1.总账-辅助工具一反结账 2.按ctrl +alt+h进行反记账3.在总账-辅助工具一反审核4.固定资产-进行反折旧(如果有就操作,记住软件登录的日期必须是反折旧日期)5.在业务处理的月末处理里点反进销存就可以了【回答】

3. 管家婆会计期间怎么反结账

您好,管家婆会计期间反结账需要进行以下操作:第一步:在总账—辅助工具—反结账第二步: 按ctrl+alt+h进行反记账第三步:在总账—辅助工具—反审核第四步:固定资产-反折旧(若有进行操作,请注意软件登录日期须为反折旧日期)第五步:在业务处理的月末处理里,点击反进销存就可以了,希望我的回答对您有所帮助【摘要】
管家婆会计期间怎么反结账【提问】
您好,管家婆会计期间反结账需要进行以下操作:第一步:在总账—辅助工具—反结账第二步: 按ctrl+alt+h进行反记账第三步:在总账—辅助工具—反审核第四步:固定资产-反折旧(若有进行操作,请注意软件登录日期须为反折旧日期)第五步:在业务处理的月末处理里,点击反进销存就可以了,希望我的回答对您有所帮助【回答】
就是在系统里面1.总账-辅助工具一反结账 2.按ctrl +alt+h进行反记账3.在总账-辅助工具一反审核4.固定资产-进行反折旧(如果有就操作,记住软件登录的日期必须是反折旧日期)5.在业务处理的月末处理里点反进销存就可以了【回答】
我是财贸双全V15.8单机版,反月结怎么搞【提问】
[🙏]亲,你好,让你久等了[赞啊]~解决办法如下:一、财贸的反结账流程第一步:总账—辅助工具—反结账第二步: ctrl+alt+h反记账第三步:总账—辅助工具—反审核第四步:固定资产-》反折旧(若有,请注意软件登录日期须为反折旧日期)第四步:在业务处理的月末处理里,点击反进销存二、月末结账流程第一步:先业务处理-》月末处理-》进销存结账第二步:固定资产-》计提折旧(若有,请注意软件登录日期须为折旧日期)第三步:总账-》审核—批量审核第四步:记账第五步:结转损益,勾上自动记账,自动期末结账注:反结账、月末结账均要按以上顺序依次操作【回答】
一.大题有两个第四步看不懂【提问】
我是要知道反月结账,我11月有一个账做错了【提问】
反月结账【提问】
反月结存:财务:总账——辅助工具——反结账——反记账(17.5及以上使用快捷键ctrl+alt+h)——反审核。业务:业务处理——月末处理——进销存期末反结账。【回答】
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=8403511644470692053  视频教程参考~【回答】

管家婆会计期间怎么反结账

4. 管家婆会计期间怎么反结账

您好,管家婆会计期间反结账需要进行以下操作:第一步:在总账—辅助工具—反结账第二步: 按ctrl+alt+h进行反记账第三步:在总账—辅助工具—反审核第四步:固定资产-反折旧(若有进行操作,请注意软件登录日期须为反折旧日期)第五步:在业务处理的月末处理里,点击反进销存就可以了,希望我的回答对您有所帮助【摘要】
管家婆会计期间怎么反结账【提问】
您好,管家婆会计期间反结账需要进行以下操作:第一步:在总账—辅助工具—反结账第二步: 按ctrl+alt+h进行反记账第三步:在总账—辅助工具—反审核第四步:固定资产-反折旧(若有进行操作,请注意软件登录日期须为反折旧日期)第五步:在业务处理的月末处理里,点击反进销存就可以了,希望我的回答对您有所帮助【回答】
可不可以再具体的阐述一下呢?【提问】
就是在系统里面1.总账-辅助工具一反结账 2.按ctrl +alt+h进行反记账3.在总账-辅助工具一反审核4.固定资产-进行反折旧(如果有就操作,记住软件登录的日期必须是反折旧日期)5.在业务处理的月末处理里点反进销存就可以了【回答】